索 引 号:007062773/2016-08164 分类:  "三公"经费
发布机构: 市体育局 发文日期: 2016年09月01日
名  称: 江门市体育局2015年“三公”经费情况说明
文  号: 主 题 词:


江门市体育局2015年“三公”经费情况说明

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市体育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.84万元,完成预算16.30万元的60.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.79 万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.83万元,完成预算9万元的75.89%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算7.30万元的3.01%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2014年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加7.75万元,增长370.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.79万元,2014年决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.79万元,增长234.80%公务接待费支出决算增加0.17万元,增长340%因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中,对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年决算除含一般公共预算财政拨款安排支出外,还包括政府性基金预算拨款安排支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数比预计的

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.79万元,占28.35 %;公务用车购置及运行维护费支出6.83 万元,占69.41 %;公务接待费支出0.22万元,占2.24 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.79 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1 个、累计1人次。开支内容包括:开展体育洽谈和青年交流活动2.79万元,主要用于出国交通费、住宿费、伙食费等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出6.83万元,2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆,主要用于一般公务活动和体育赛事活动。

3.公务接待费支出0.22万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年局机关及下属2个单位共发生国内接待1次,接待人数共19人。主要包括接待三区四市人员费用。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:江门市体育局汇总

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.30

0.00

9.00

0.00

9.00

7.30

9.84

2.79

6.83

0.00

6.83

0.22