2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 213.30万元,比上年减少4.31万元,下降1.90 %,主要原因是我局继续严格贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加0.00 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费209.80 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 209.80万元),比上年增加0万元,增加0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 3.50 万元,比上年减少4.31万元,下降55.19 %,主要原因是我局厉行节约,严控经费开支。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:江门市机关事务管理局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
行政经费 | 1342.67 | 1342.67 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 213.30 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 209.80 | 209.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 209.80 | 209.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |