2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.63 万元,比上年 增加1.73 万元, 增长9.15 %,主要原因是 机构合并造成三公经费总量有所增长 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 17.4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.4 万元),比上年 增加3 万元, 增长20.83 %,主要原因是 机构合并增加一部公务用车,因此运行维护费有所增长 ;公务接待费 3.23 万元,比上年 减少1.27 万元, 下降28.22 %,主要原因是 厉行节约,减少公务接待费支出 。