2026年第二季度,开平市审计局对已到整改期限的某镇经济责任审计项目进行整改督导,着力拧紧审计整改“责任链”,推动该镇整改工作落地落实,保障审计监督权威高效,形成震慑效应,彰显审计作为监督部门规范权力运行和维护财经纪律的决心。
一是推动建章立制,强化内部管理水平。针对审计发现的资产管理混乱和未建立健全内部审计制度等方面问题,该镇制订并出台了内部审计制度,修订完善行政事业单位国有资产管理办法、“三重一大”事项集体决策制度和工程管理办法等制度,举一反三,堵塞漏洞,通过建章立制加强固定资产管理,提升内部管理水平,实现审计整改工作制度化和长效化。
二是压实主体责任,强化人员履职意识。针对审计发现的竣工验收和结算把关不严,流于形式等问题,该镇纪委查明问题事实,对涉及人员履职情况进行责任梳理,对履职尽责不到位的相关责任人视情节轻重给予党纪政务处分,肃清政府投资建设项目中出现的问题。对有关公务用车管理方面一系列问题,该镇对相关责任人进行约谈和批评教育等,责令相关人员切实履行公务用车管理职责。
三是节约财政资金,强化廉政纪律执行。一是针对审计发现的公务用车管理缺位等问题,该镇完善公车管理平台数据登记上传,确保数据真实可溯;执行定点加油规定,进一步规范公务用车管理,压实党风廉政建设主体责任。二是针对审计发现的重点项目投资控制不严,增加建设成本等问题,该镇对相关工程项目重新核查,追回或核减相关资金共计254.57万元,有效节约财政资金,避免资金损失浪费。
开平市审计局推动该镇整改工作取得了阶段性进展和成果。下一步,开平市审计局将针对该镇未完成整改、仍在整改中的问题,及时跟进和更新整改进度,继续加强督促指导,扎实提升审计整改质效,推动审计成果转化为镇街治理效能。
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